Orden de Compra. Nº5732-121-SE09 "Pasaje aéreo Sr. Fernando Lund, SCL, Rio, SCL "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5732-121-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo Sr. Fernando Lund, SCL, Rio, SCL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5603-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto CIMAT - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despacho, datos de facturación y horarios de atención.

bservaciones Facturación:

Razón Social: Universidad de Chile

RUT: 60.910.000-1

Dirección: Avda. Blanco Encalada 2008, of. Zócalo, Santiago.

 

NOTA 1: En la glosa de la factura debe ir indicado:

Proyecto Fondap 11980002. (Sin esta indicación no se podrá enviar la factura para pago).

 

Horario de Atención: De 9:30 a 13:00 Hrs y de 14:30 a 17:00 hrs.

 

Favor enviar factura y pasaje a: Avenida Blanco Encalada 2008 oficina zócalo. Departamento de Física, Universidad de Chile.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesores En Viaje S.A.
Razón Social ASESORES EN VIAJE S A
R.U.T. 96.851.800-3
Sucursal Asesores En Viaje S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definida Sale de SCL 20 de Septiembre 2009, en VLO: JJ8027, a las 12:50 hrs, llega a Sao Paulo a las 17:25 hrs. 20 Sept 09, sale Sao Paulo a las 19:00 hrs en VLO: JJ3510, llega a Rio de Janeiro (Brasil) a las 20:05 hrs. 25 de Septiembre 09, Sale Rio de Ja $ 243.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.650 $ 243.650
Total Neto $ 243.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 243.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.