Orden de Compra. Nº5732-13-SE09 "Pasaje USA, Dr. José Luis Arias"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5732-13-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Pasaje USA, Dr. José Luis Arias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5546-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto CIMAT - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Datos facturación y despacho, horarios de atención.

Observaciones Facturación:

Razón Social: Universidad de Chile

RUT: 60.910.000-1

Dirección: Avenida. Blanco Encalada 2008, oficina Zócalo, Santiago.

Tel: 9784855

Atención: Carolina Rojas

 

NOTA 1: En la glosa de la factura debe ir indicado:

Proyecto Fondap 11980002. (Sin esta indicación no se podrá enviar la factura para pago).

 

Horario de Atención: De 9:30 a 13:00 Hrs y de 14:30 a 17:00 hrs.

 

Favor enviar factura y pasaje a: Avenida Blanco Encalada 2008 oficina zócalo. Departamento de Física, Universidad de Chile.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLSON WAGONLIT CHILE S A
Razón Social CARLSON WAGONLIT CHILE S A
R.U.T. 96.937.290-8
Sucursal CARLSON WAGONLIT CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definida 14 ABR 09, VLO:LA600, 21:10hrs, SALE SANTIAGO. LLEGA A SAN FRANCISCO, EL 15 ABR 09 - 11:20HRS, VLO:AA1928. 18 ABR 09, SALE FRANCISCO, VLO:LA8226, 12:50HRS. 19 ABR 09 - DOMINGO, LLEGA A SANTIAGO, VLO:LA501, A LAS 06:15HRS. $ 904.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.163 $ 904.163
Total Neto $ 904.163
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 904.163

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.