Orden de Compra. Nº5732-49-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5732-11-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5732-49-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5732-11-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5732-11-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto CIMAT - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso
Comuna Santiago
Impuesto 35437,85
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Datos de Factura Y Despacho

Por favor entregar Producto  y  factura:

 

 

Depto. de Física

Contacto: Juan Benavides Martínez

Av. Blanco Encalada Nº 2008, Zócalo

LAB. De Ing. De Polímeros

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de Chile

 

Observaciones Facturación:

Razón Social: Universidad de Chile

RUT: 60.910.000-1

Dirección: Av. Blanco Encalada Nº 2008, Zócalo

Comuna: Santiago

LAB. De Ing. De Polímeros

Atención: Dr. Raúl Quijada A.

 

NOTA 1: En la glosa de la factura debe ir indicado:

Proyecto Fondap 11980002.  (Sin esta indicación no se podrá enviar la factura para pago).

 

NOTA 2: La fecha de la factura debe coincidir con la fecha de la entrega del producto.

NOTA 3: El proveedor debe aceptar la orden de compra y terminar el proceso para

     Poder dar curso al pago de servicio.

NOTA 4: La factura debe venir impreso el Nº de Orden de Compra, además fotocopia de esta adjunta.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALTE S.A.
Razón Social ALTE S A
R.U.T. 96.605.150-7
Sucursal ALTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142006
Mangueras de aceite1UnidadManguera Serie FL, Flexible acero inox.316,1/2 X 0.80m. 1200psig cubierta de fibra de vidrio recubierta con silicona, conexión 1/2" TA(Q1209600),esta mangera debe soportar temperatura de 200ºC como minimo.Manguera serie FL acero inox.316, 1/2" x 0,65m, 1.200psig, cubierta de fibra de vidrio recubierta con silicona, conexión 1/2"TA (Q1345547) $ 186.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.515 $ 186.515
Total Neto $ 186.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.438
TOTAL OC $ 221.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.