Orden de Compra. Nº5732-69-SE09 "Pasaje aéreo, GUILERMO SOLORZANO, RIO, SCL, RIO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5732-69-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo, GUILERMO SOLORZANO, RIO, SCL, RIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5603-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto CIMAT - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación, horarios de atención y despacho:

Observaciones Facturación:

Razón Social: Universidad de Chile

RUT: 60.910.000-1

Dirección: Avenida. Blanco Encalada 2008, oficina Zócalo, Santiago.

Tel: 9784855

Atención: Carolina Rojas

 

NOTA : En la glosa de la factura debe ir indicado:

Proyecto FONDAP 11980002. (Sin esta indicación no se podrá enviar la factura para pago).

 

Horario de Atención: De 9:30 a 13:00 Hrs y de 14:30 a 17:00 hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesores En Viaje S.A.
Razón Social ASESORES EN VIAJE S A
R.U.T. 96.851.800-3
Sucursal Asesores En Viaje S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaPASAJE AÉREO: GUILLERMO SOLORZANO MAR TES 09JUNIO 2009 - SALE RIO JANEIRO (BRASIL) EN VLO: LA 751, A LAS 14:30 HRS, LLEGA A SCL19:55 HRS. SABADO SAB 13JUNIO 2009 - SALE SCL EN VLO: LA750 A LAS 7:10 HRS, LLEGA A RIO DE JANEIRO A LAS 13:45 HRS.   $ 637.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.316 $ 637.316
Total Neto $ 637.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 637.316

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.