Orden de Compra. Nº5732-70-SE09 "Compra de pasaje aéreo Marcel Clerc: SCL, USA, SCL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5732-70-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de pasaje aéreo Marcel Clerc: SCL, USA, SCL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5603-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto CIMAT - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Direcciónm horarios de atención y detalles de facturación:

Observaciones Facturación:

Razón Social: Universidad de Chile

RUT: 60.910.000-1

Dirección: Avenida. Blanco Encalada 2008, oficina Zócalo, Santiago.

Tel: 9784855

Atención: Carolina Rojas

 

NOTA : En la glosa de la factura debe ir indicado:

Proyecto FONDAP 11980002. (Sin esta indicación no se podrá enviar la factura para pago).

 

Horario de Atención: De 9:30 a 13:00 Hrs y de 14:30 a 17:00 hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesores En Viaje S.A.
Razón Social ASESORES EN VIAJE S A
R.U.T. 96.851.800-3
Sucursal Asesores En Viaje S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definida20 JUNIO 2009- SALE SCL EN VLO: AA940, A LAS 21:00 HRS, LLEGA A DALLAS A LAS 06:00 DEL 21 DE JUNIO DE 2009, LUEGO SALE A LAS 9:25 DE DALLAS PARA LLEGAR A ALBUQUERQUE N.M. A LAS 10:10 HRS. 04 DE JULIO DE 2009--SALE ALBUQUERQUE N.M. EN EL VLO: AA636, A LAS 17:20, LLEGA A DALLAS A LAS 19:55, SALE DALLAS EN EL VLO: AA945 A LAS 21:10 Y LLEGA FINALMENTE A SCL EL 5 DE JULIO DE 2009 A LAS 07:45 HRS.   $ 632.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.222 $ 632.222
Total Neto $ 632.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 632.222

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.