Orden de Compra. Nº5732-89-SE09 "Compra de pasaje para Dr. Brian Peoples "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5732-89-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de pasaje para Dr. Brian Peoples
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5603-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto CIMAT - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Datos de facturación, horarios de atención y despacho

Observaciones Facturación:

Razón Social: Universidad de Chile

RUT: 60.910.000-1

Dirección: Avenida. Blanco Encalada 2008, oficina Zócalo, Santiago.

Departamento de Física, U. de Chile

Tel: 9784855

Atención: Carolina Rojas

 

NOTA : En la glosa de la factura debe ir indicado:

Proyecto FONDAP 11980002. (Sin esta indicación no se podrá enviar la factura para pago).

 

Horario de Atención: De 9:30 a 13:00 Hrs y de 14:30 a 17:00 hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesores En Viaje S.A.
Razón Social ASESORES EN VIAJE S A
R.U.T. 96.851.800-3
Sucursal Asesores En Viaje S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definida14 AUGOSTO 2009- SALE SCL A LAS 20:15 EN VLO: DL 146, LLEGA A ATLANTA EL 15 AGOSTO A LAS 06:05 HRS, LUEGO SALE DESDE ATLANTA EN EL VLO: 1952, A LAS 7:30 CON DESTINO A WASHINGTON DC, LLEGA A LAS 9:30 HRS. 29 AGOSTO SALE WASHINGTON A LAS 17:00 HRS EN EL VLO: DL 1973 LLEGA A ATLANTA A LAS 18:56 HRS, LUEGO SAL ATLANTA A LAS 22:05 EN VLO: DL 147, LLEGA A SCL EL 30 DE AGOSTO A LAS 07:35 HRS.   $ 618.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.030 $ 618.030
Total Neto $ 618.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 618.030

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.