Orden de Compra. Nº5733-236-SE12 "Reparación de sillones - retapizado"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5733-236-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Reparación de sillones - retapizado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto CMM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2120 piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2120 piso 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 49618,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2120 piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Line
Razón Social MARCO ANTONIO ORTIZ ACUNA
R.U.T. 9.491.028-5
Sucursal Office Line
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101522
Sillón15Unidad no definida   $ 17.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.150 $ 261.150
Total Neto $ 261.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.618
TOTAL OC $ 310.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.