Orden de Compra. Nº5734-9-SE11 "compra pasaje aereo J. Maza, Stgo.-Barcelona-Stgo."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5734-9-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2011
Nombre de la Orden de Compra compra pasaje aereo J. Maza, Stgo.-Barcelona-Stgo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5603-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto Astrofísica - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesores En Viaje S.A.
Razón Social ASESORES EN VIAJE S A
R.U.T. 96.851.800-3
Sucursal Asesores En Viaje S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definida   $ 1.143.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.516 $ 1.143.516
Total Neto $ 1.143.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.143.516

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.