Orden de Compra. Nº
5736-23-SE11
"
Compra de materiales de ferreteria y otros
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5736-23-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales de ferreteria y otros
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICEO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA TARCICIO VALDERRAMA CORREA Nº 01272
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
AVENIDA TARCICIO VALDERRAMA CORREA Nº 01272
Comuna
Illapel
Impuesto
173446,23499
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA TARCICIO VALDERRAMA CORREA Nº 01272
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DABED Y DABED LTDA
Razón Social
DABED Y DABED LTDA
R.U.T.
89.801.000-7
Sucursal
DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
Esmalte galon gris
$ 7.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.731
$ 7.731
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
Galón esmalte gris perla
$ 13.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.613
$ 13.613
46171501
Candados
16
Unidad
Candados oddis 46 x 750
$ 12.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.168
$ 203.169
47131502
Paños de limpieza
49
Unidad
Paños Amarillos
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.406
$ 14.412
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
Limpiador Arom
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
20
Unidad
Clorox Tradicional
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.765
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
Lustramuebles nuggett
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.260
$ 30.252
42132202
Dediles
20
Par
Guantes domesticos
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
30103205
Enrejado de hierro
2
Tira
Perfil cuadrado de 30 x 30 x 1,5 mm
$ 6.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.268
$ 12.269
30103205
Enrejado de hierro
98
Tira
Perfil cuadrado de 20 x 20 x 1,5 mm
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 387.100
$ 387.059
30103205
Enrejado de hierro
40
Tira
Perfil platina de 3/4" x 1/8"
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.240
$ 109.244
30103205
Enrejado de hierro
7
Tira
Perfil costanera de 100 x 50 x 15 x 2
$ 14.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.826
$ 98.824
39121202
Canalización eléctrica
16
Tira
Tira conduit de 16mm
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
Total Neto
$ 912.875
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.446
TOTAL OC
$ 1.086.321
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.