Orden de Compra. Nº5737-167-SE23 "Moidificación contrato SURSERVIS"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5737-167-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Moidificación contrato SURSERVIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5737-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb Región de Los Ríos
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camilo Enríquez Nº 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 353 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Avenida Ramón Picarte 1840
Comuna Valdivia
Impuesto 430992,58
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Picarte 1840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURSERVIS E.I.R.L.
Razón Social CLAUDIA WALESKA REYES SAEZ SERVICIOS EIRL
R.U.T. 76.167.064-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SURSERVIS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio Mensual enero 2025 Avenida Picarte 1840Servicio Mensual enero 2025 Avenida Picarte 1840 $ 1.875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicio de aseo en nuevas dependencias Ramon Picarte 1840 diciembre 2023.Servicio de aseo en nuevas dependencias Ramon Picarte 1840 diciembre 2023. $ 393.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.382 $ 393.382
Total Neto $ 2.268.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 430.993
TOTAL OC $ 2.699.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.