Orden de Compra. Nº5737-252-SE18 "SERVICIO DE ALIMENTACION S.A. "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5737-252-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION S.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5737-23-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb XIV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camilo Enríquez Nº 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1611 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Avenida Ramón Picarte 1840
Comuna Valdivia
Impuesto 1438169,85
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Picarte 1840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sosersa
Razón Social SOC DE SERVICIOS DE ALIMENTACION S A
R.U.T. 96.987.050-9
Sucursal sosersa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad Compra servicios de alimentación Hogar We Liwen, 1135-Desayuno 1135-Almuerzo 1135-Once 1135-Cena PERIODO JULIO 2018-FACTURA N° 1611 Compra servicios de alimentación Hogar We Liwen, 1135-Desayuno 1135-Almuerzo 1135-Once 1135-Cena PERIODO JULIO 2018-FACTURA N° 1611 $ 7.569.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.569.315 $ 7.569.315
Total Neto $ 7.569.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.438.170
TOTAL OC $ 9.007.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.