Orden de Compra. Nº5737-392-SE11 "REEEMPLAZA OC 5737-311-SE11"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5737-392-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2011
Nombre de la Orden de Compra REEEMPLAZA OC 5737-311-SE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb XIV Región
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camilo Enríquez Nº 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Avenida Ramón Picarte 1840
Comuna Valdivia
Impuesto 17084,04
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Picarte 1840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICON
Razón Social ROLANDO SEGUNDO CIFUENTES MITRE
R.U.T. 14.082.513-1
Sucursal SERVICON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaESCRITORIO KATIA BRAVO  $ 56.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.303 $ 56.303
Tambores metálicos1Unidad no definidaREPARACION DE TECHO BODEGA DDRR  $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613
Total Neto $ 89.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.084
TOTAL OC $ 107.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.