|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5737-87-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO PELLET |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5737-7-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ramón Picarte 1840 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
119016 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ramón Picarte 1840 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARCOS HOJALATERIA |
|
Razón Social |
ESTER JOSEFINA CONTRERAS SARMIENTO
|
|
R.U.T. |
10.923.754-k |
|
Sucursal |
ARCOS HOJALATERIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101903
| Calefacción central | 3600 | Unidad no definida | SERVICIOS DE COMPRA DE KG DE PELLET PARA CALDERA DE DEPENDENCIAS DE HOGAR WE LIWEN | SERVICIOS DE COMPRA DE KG DE PELLET PARA CALDERA DE DEPENDENCIAS DE HOGAR WE LIWEN |
$ 174,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 626.400
|
$ 626.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 626.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.016
|
|
$ 745.416
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.