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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5737-96-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5737-8-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5737-8-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ramón Picarte 1840 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
2392518 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ramón Picarte 1840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA ANDREA BENVENUTO VERA |
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Razón Social |
MARIA ANDREA BENVENUTO VERA
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R.U.T. |
9.151.633-0 |
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Sucursal |
MARIA ANDREA BENVENUTO VERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192701
| Platos combinados frescos | 1488 | Unidad no definida | RACIONES ALMUERZO SABADOS Y DOMINGO.
COBERTURA 28 BENEFICIARIOS
JULIO-DICIEMBRE | |
$ 970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.443.360
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$ 1.443.360
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50192701
| Platos combinados frescos | 5580 | Unidad no definida | RACIONES ONCE LUNES A DOMINGO.
COBERTURA 28 BENEFICIARIOS
JULIO-DICIEMBRE | |
$ 514,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.868.120
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$ 2.868.120
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50192701
| Platos combinados frescos | 5580 | Unidad no definida | RACIONES CENA LUNES A DOMINGO.
COBERTURA 28 BENEFICIARIOS
JULIO-DICIEMBRE | |
$ 970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.412.600
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$ 5.412.600
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50192701
| Platos combinados frescos | 5580 | Unidad | RACIONES DESAYUNO LUNES A DOMINGO.
COBERTURA 28 BENEFICIARIOS
JULIO-DICIEMBRE | |
$ 514,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.868.120
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$ 2.868.120
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Total Neto
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$ 12.592.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.392.518
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$ 14.984.718
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.