Orden de Compra. Nº5738-103-CM20 "Adquisición de lente óptico e implementos, programa salud del estudiante JUNAEB."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5738-103-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lente óptico e implementos, programa salud del estudiante JUNAEB.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb Región de Arica y Parinacota
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 2006
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación LAS ACACIAS 2006
Comuna Arica
Impuesto 2110
Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 2006
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optica Moneda Rotter
Razón Social OPTICA MONEDA SPA
R.U.T. 76.356.728-1
Sucursal Optica Moneda Rotter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142906
2239-17-LP13
Fundas de gafas o anteojos o lentes1 (995333 )ACCESORIO PARA LENTES - SUJETADOR TIPO CORDÓN 1012333(995333) ACCESORIO PARA LENTES - SUJETADOR TIPO CORDÓN; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
42142906
2239-17-LP13
Fundas de gafas o anteojos o lentes1 (1036085 )ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO 1056085(1036085) ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
42142906
2239-17-LP13
Fundas de gafas o anteojos o lentes1 (995337 )ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA 1012337(995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55 $ 55
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos1 (995279 )MARCO - CELULOIDE NINO 1012279(995279) MARCO - CELULOIDE NINO; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos1 (1036597 )CRISTAL RODENSTOCK ORGÁNICO BLANCO LENTE TRAMO 2 TÓRICO 1056597(1036597) CRISTAL RODENSTOCK ORGÁNICO BLANCO LENTE TRAMO 2 TÓRICO; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos1 (1036595 )CRISTAL RODENSTOCK ORGÁNICO BLANCO LENTE TRAMO 1 TÓRICO 1056595(1036595) CRISTAL RODENSTOCK ORGÁNICO BLANCO LENTE TRAMO 1 TÓRICO; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 11.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.110
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.