|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5738-137-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-06-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LENTES DE CONTACTO CON PLAN DE ADAPTACION LIC. ID |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5738-5-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
LAS ACACIAS 2006 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
321998,548 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAS ACACIAS 2006 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-12-2013 |
|
|
|
Proveedor |
opticaviena |
|
Razón Social |
ARMANDO HUMBERTO HERRERA ZAMORA
|
|
R.U.T. |
2.779.988-4 |
|
Sucursal |
opticaviena |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31241501
| Lentes | 4 | Unidad | Lentes de contacto con plan de adaptación, líquidos de limpieza y mantención | Lentes de contacto con plan de adaptación, líquidos de limpieza y mantención. |
$ 74.766,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 299.064
|
$ 299.066
|
31241501
| Lentes | 40 | Unidad | Lentes de contacto con plan de adaptación, líquidos de limpieza y mantención. | Lentes de contacto con plan de adaptación, líquidos de limpieza y mantención. |
$ 34.892,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.395.680
|
$ 1.395.664
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.694.729
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 321.999
|
|
$ 2.016.728
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.