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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5738-19-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de tamizaje en el área de traumatología, para el Programa de Servicios Médicos, años 2025-2026, Región de Arica y Parinacota. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5738-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ACACIAS 2006 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
1623365,886 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ACACIAS 2006 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carolina- Paz Sofia |
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Razón Social |
CAROLINA-PAZ SOFÍA SALINAS MONDACA
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R.U.T. |
17.557.684-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carolina- Paz Sofia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85121612
| Servicios ortopédicos | 3732 | Unidad | SERVICIO DE TAMIZAJE EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS, PERIODOS 2025-2026. | El precio indicado corresponde al valor total con impuesto incluido. |
$ 2.565,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.572.580
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$ 9.572.261
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Total Neto
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$ 9.572.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 1.623.366
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$ 11.195.627
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.