Orden de Compra. Nº5738-222-SE14 "AUMENTO 15% LIC. 5738-7-L114 LENTES DE CONTACTO"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5738-222-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2014
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO 15% LIC. 5738-7-L114 LENTES DE CONTACTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5738-7-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb XV
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 2006
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación LAS ACACIAS 2006
Comuna Arica
Impuesto 47420,124
Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 2006
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor opticaviena
Razón Social ARMANDO HUMBERTO HERRERA ZAMORA
R.U.T. 2.779.988-4
Sucursal opticaviena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes6Unidad no definidaLENTES DE CONTACTOLENTES DE CONTACTO $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.582 $ 249.580
Total Neto $ 249.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.420
TOTAL OC $ 297.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.