Orden de Compra. Nº5738-263-SE09 "PROVIENE LICITACIÓN 1794-18CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5738-263-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra PROVIENE LICITACIÓN 1794-18CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1794-18-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb XV
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 2006
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación LAS ACACIAS 2006
Comuna Arica
Impuesto 12553,11
Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 2006
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Astor
Razón Social ROGERS IVAN LAZO JIMENEZ
R.U.T. 15.000.046-7
Sucursal Comercial Astor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de consulta médica1UnidadPLANTILLAS ORTOPÉDICAS, REALCEPLANTILLAS ORTOPÉDICAS, REALCE $ 66.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.069 $ 66.069
Total Neto $ 66.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.553
TOTAL OC $ 78.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.