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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5738-90-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5738-72-COT25. Adquisición Plan de Adecuación y entrega de Lentes de contacto para el Programa de Servicios Médicos JUNAEB 2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ACACIAS 2006 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
159663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ACACIAS 2006 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EGVLtda |
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Razón Social |
EMPRESAS GONZALEZ VILLEGAS LTDA
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R.U.T. |
78.614.640-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EGVLtda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 1 | Global | Adquisición Plan de Adecuación y entrega de Lentes de contacto. Lentes de contacto blandos esféricos y tóricos.
Lentes de contacto desechables esféricos y tóricos. Lentes de contacto gas permeable esféricos y tórico. Incluye enseñanza, adecuación entre 3 a 5 controles, líquidos de limpieza y mantención sólo para 6 meses. Servicio hasta el 30 de diciembre 2025.
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$ 840.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.336
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$ 840.336
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Total Neto
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$ 840.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.664
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$ 1.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.