Orden de Compra. Nº5738-94-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5738-48-COT22. Contratación servicio de transporte para alumnos residentes del Hogar Indígena Túpac Amaru"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5738-94-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5738-48-COT22. Contratación servicio de transporte para alumnos residentes del Hogar Indígena Túpac Amaru
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb Región de Arica y Parinacota
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 2006
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación LAS ACACIAS 2006
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 2006
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor green
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS TURISTICOS Y ARRIENDO DE VEH
R.U.T. 76.077.603-3
Sucursal green
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transporte para 44 alumnos, viaje de ida y vuelta desde la ciudad de Arica hacia la localidad de Mamiña. Según características técnicas adjuntas.  $ 1.347.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.000 $ 1.347.000
Total Neto $ 1.347.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.347.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.337.665-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.