Orden de Compra. Nº574-291-AG25 "GASTOS DE CAPACITACION."
Recuerde que el responsable del pago es DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 574-291-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra GASTOS DE CAPACITACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo
Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1258
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
Comuna Cabildo
Impuesto 24980,06
Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carniceria tapia
Razón Social MARCELINO DEL CARMEN TAPIA SALAS
R.U.T. 10.468.426-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carniceria tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos40UnidadBROWNIE.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.160 $ 57.160
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadJUGOS INDIVIDUALES SURTIDOS.( X 190 ML)  $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
50181901
Pan fresco40UnidadHALLULLAS. (ver anexo)  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.720
10101601
Pollos2UnidadPECHUGA DE POLLO.  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
50221101
Granos de Cereales40UnidadBARRA DE CEREAL SIN AZUCAR.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50202310
Agua mineral6Unidad3 AGUA MINERAL CON GAS ( X 1, 5. Litros) 3 AGUA MINERAL SIN GAS ( X 1, 5. Litros)  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47121701
Bolsas de basura200UnidadBOLSA CAMISETA " 30 X 40"  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETA TRITON.  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.390
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETA MANTEQUILLA.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETA TUAREG.  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
Total Neto $ 126.474
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 24.980
TOTAL OC $ 156.454


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.468.426-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.