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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
574-425-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 574-6-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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574-6-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Möll de Cabildo |
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Razón Social |
Hospital Moll de Cabildo
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R.U.T. |
61.606.610-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
pagos trimestrales |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Moll de Cabildo
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R.U.T. |
61.606.610-2 |
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Dirección de Facturación |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
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Comuna |
Cabildo
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Impuesto |
152000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fusandes |
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Razón Social |
ENRIQUE MAURICIO ACUNA ELGUETA
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R.U.T. |
7.173.439-0 |
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Sucursal |
Fusandes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111712
| Servicios de fumigación de parques o jardines | 1 | Unidad | Servcio de Desratizacion,Desinsectacion y Sanitizacion en dependecias de Hospital Cabildo | Realización de 4 servicios trimestrales de control de plagas para el Hospital de Cabildo en el plazo de un año calendario. |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.000
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$ 952.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.