Orden de Compra. Nº574-469-CM17 "Materiales de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Moll de Cabildo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 574-469-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo
Razón Social Hospital Moll de Cabildo
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Moll de Cabildo
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
Comuna Cabildo
Impuesto 39519,0804
Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas12 (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.608 $ 25.608
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (975241) TOALLA DE PAPEL TORK ROLLO DOBLE HOJA 24 M 12 ROLLOS 990241(975241) TOALLA DE PAPEL TORK ROLLO DOBLE HOJA 24 M 12 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2824;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.160 $ 63.160
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.768 $ 39.768
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos2 (977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: QUICOCLAV3420;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.584 $ 42.584
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC 12 UNIDADES 994564(979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC 12 UNIDADES; Código: QUISUPDEG3937;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.308 $ 43.308
Total Neto $ 214.428
Descuento $ 6.433
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.519
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 247.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.