|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
574-487-CC21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-09-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA ID 1122317-9-LR21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1122317-9-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Dr. Möll de Cabildo |
|
Razón Social |
DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO
|
|
R.U.T. |
61.606.610-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO
|
|
R.U.T. |
61.606.610-2 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto S/N |
|
Comuna |
Cabildo
|
|
Impuesto |
133000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
REUTTER DIVISION MEDICA |
|
Razón Social |
REUTTER S A
|
|
R.U.T. |
81.210.400-4 |
|
Sucursal |
REUTTER DIVISION MEDICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131501
| Pecheras para pacientes | 5000 | Unidad | 5000.-Unidades batas desechables impermeables. | 5000.-Unidades batas desechables impermeables. |
$ 140,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 700.000
|
$ 700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 133.000
|
|
$ 833.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.