|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
574-496-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Lentes Opticos. (para cerca) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO
|
|
R.U.T. |
61.606.610-2 |
|
Dirección de Facturación |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
|
Comuna |
Cabildo
|
|
Impuesto |
83030 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BLOMBO |
|
Razón Social |
KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO
|
|
R.U.T. |
25.957.276-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BLOMBO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31241501
| Lentes | 23 | Unidad | LENTES PARA CERCA. (SEGUN NOMINA ADJUNTA) La facturación se debe concretar antes del 25 de diciembre para contabilización dentro de cierre 2024.
Por tanto los lentes deben ser elaborados y entregados antes de fines de Diciembre. Se valorará positivamente la mejor garantía de postventa.
Se solicita al proveedor adjudicado la presentación de alternativa de marcos presencialmente en Hospital Cabildo. ( se facilitara acceso) | |
$ 19.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 437.000
|
$ 437.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 437.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.030
|
|
$ 520.030
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.