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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
574-523-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Möll de Cabildo |
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Razón Social |
Hospital Moll de Cabildo
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R.U.T. |
61.606.610-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Moll de Cabildo
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R.U.T. |
61.606.610-2 |
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Dirección de Facturación |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
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Comuna |
Cabildo
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Impuesto |
80171 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRV |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
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R.U.T. |
76.009.245-2 |
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Sucursal |
CRV |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121508 2239-2-LP15
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols | 1 | | (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176 | (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(3)
; SERVICIO POR $ 100.000(4)
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$ 435.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 435.000
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$ 435.000
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Total Neto
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$ 435.000
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Descuento
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$ 13.050
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.171
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 502.121
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.