Orden de Compra. Nº5740-447-SE19 "MANTENCIÒN Y REPARACIÓN VEHÍCULO FCL. MT. HH-BL17"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5740-447-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÒN Y REPARACIÓN VEHÍCULO FCL. MT. HH-BL17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5740-7-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de los Ríos
Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
R.U.T. 61.979.060-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Maipú Nº151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 690
Usuario SIGFE MAXIMILIANO FERNÁNDEZ ARAYA
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
R.U.T. 61.979.060-k
Dirección de Facturación Calle Maipú Nº151
Comuna Valdivia
Impuesto 41896,9
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipú Nº151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad no definidaOT 202479433, INGRESO A TALLER Nº 09, MINUTA 17 DEL 28/05/19.OT 202479433, INGRESO A TALLER Nº 09, MINUTA 17 DEL 28/05/19. $ 220.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.510 $ 220.510
Total Neto $ 220.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.897
TOTAL OC $ 262.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.