Orden de Compra. Nº5740-469-SE19 "MANTENCION VEHICULO FISCAL MATRICULA FJBJ-21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5740-469-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO FISCAL MATRICULA FJBJ-21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5740-7-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de los Ríos
Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
R.U.T. 61.979.060-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Maipú Nº151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 732
Usuario SIGFE MAXIMILIANO FERNÁNDEZ ARAYA
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
R.U.T. 61.979.060-k
Dirección de Facturación Calle Maipú Nº151
Comuna Valdivia
Impuesto 445145,87
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipú Nº151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad no definidaRESOL. 357 DE FECHA 17/04/19, INGRESO A TALLER Nº 10 DEL 18/04/19, COTIZACIÓN Nº 0101149270, OT 202479444 DEL 18.04.2019.RESOL. 357 DE FECHA 17/04/19, INGRESO A TALLER Nº 10 DEL 18/04/19, COTIZACIÓN Nº 0101149270, OT 202479444 DEL 18.04.2019. $ 2.342.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.342.873 $ 2.342.873
Total Neto $ 2.342.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 445.146
TOTAL OC $ 2.788.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.