Orden de Compra. Nº5740-55-SE21 "MANTENCION CORRECTIVA VEHICULO FISCAL MAT. HHBL-17"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5740-55-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA VEHICULO FISCAL MAT. HHBL-17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5740-8-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de los Ríos
Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
R.U.T. 61.979.060-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Maipú Nº151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 117
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
R.U.T. 61.979.060-k
Dirección de Facturación Calle Maipú Nº151
Comuna Valdivia
Impuesto 232848,23
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipú Nº151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad no definidaOT 203049794 INGRESO A TALLER Nº 6 RESOL. 310 APRUEBA CONTRATOOT 203049794 INGRESO A TALLER Nº 6 RESOL. 310 APRUEBA CONTRATO $ 1.225.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.517 $ 1.225.517
Total Neto $ 1.225.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.848
TOTAL OC $ 1.458.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.