Orden de Compra. Nº5740-743-CM19 "TRASLADO INTERNA MADRE LACTANTE DINA FUICA "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5740-743-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO INTERNA MADRE LACTANTE DINA FUICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de los Ríos
Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
R.U.T. 61.979.060-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Maipú Nº151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
R.U.T. 61.979.060-k
Dirección de Facturación Calle Maipú Nº151
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipú Nº151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REBVER nancy del carmen vergara vergara
Razón Social NANCY DEL CARMEN VERGARA VERGARA
R.U.T. 11.457.796-0
Sucursal REBVER nancy del carmen vergara vergara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados1059 (1381645 )BUS KING LONG QMX 6117 VALOR POR KILÓMETRO 1408145(1381645) BUS KING LONG QMX 6117 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.150 $ 900.150
Total Neto $ 900.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 900.150

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por dado que se arrienda el vehículo con conductor

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.