Orden de Compra. Nº
5742-11411-SE08
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ORDEN DE COMPRA DESDE 5742-11055-L108
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5742-11411-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5742-11055-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5742-11055-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración XIV Región
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
Calle Ramón Picarte 1022
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Facturación
Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna
Valdivia
Impuesto
121600
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LICEO TECNICO VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Sucursal
LICEO TECNICO VALDIVIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida
70
Unidad
Almuerzo consistente en lo siguiente: Carne al jugo acompañado de arroz primavera, ensalada de la estación, vaso de jugo, y pan, postre de masedonia de frutas y té o café. Esto es para el día 13 de noviembre. Para el día 14 de noviembre un almuerzo de: Po
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
90101603
Servicios de catering
70
Unidad
Coffe break consistente en tapadito de ave morrón, tapaditos de jamón, galletas surtidas, alfajores, te o café y jugo.(35 coffe break para el día 13 de noviembre y 35 coffe break para el día 14 de noviembre, en total 70 personas).
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
90101604
Concesionarios de casino de comida
70
Unidad
Once, consistente en Té o café y jugo, brazo de reina y surtido de galletas caseras, (el día 13 de noviembre)y una once consistente en: té o café y jugo, torta de yogurth y surtido de galletas caseras.(y el día 14 de noviembre).
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
90111601
Centros de conferencias
1
Unidad
Salón equipado (informática), con 20 computadores, conectados a la red de internet y con proyector multimedia, para los días 13 y 14 de noviembre. Capacidad para 35 personas), las cuales iran el día 13 de noviembre 35 personas y el día 14 de noviembre 35
$ 220.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
Total Neto
$ 640.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.600
TOTAL OC
$ 761.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.