Orden de Compra. Nº5742-147-AG25 "C.A 5742-151-COT25 MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE BASES CURRICULARES EPJA, QUE SE REALIZARA EL MIERCOELS 6 DE AGOSTO EN EL CLUB DE LA UNION DE VALDIVIA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-147-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra C.A 5742-151-COT25 MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE BASES CURRICULARES EPJA, QUE SE REALIZARA EL MIERCOELS 6 DE AGOSTO EN EL CLUB DE LA UNION DE VALDIVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 64710,2
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENPROVAL SPA
Razón Social AGENCIA DE PRODUCCIONES VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.950.799-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENPROVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
Papel kraft50UnidadPAPEL KRAFT 80X110 PLIEGO, 70 GR, COLOR MARRÓN.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44121708
Marcadores10UnidadPLUMÓN PERMANENTE COLOR NEGRO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121708
Marcadores10UnidadPLUMÓN DE PIZARRA AZUL  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44121708
Marcadores5UnidadPLUMÓN DE PIZARRA VERDE  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
60101722
Libretas de notas85UnidadLIBRETA DE NOTAS/HOJAS TAPA DURA CONE ESPIRAL, ECOLOGICO, CAFÉ KRAF, ENTRE 50 Y 70 HOJAS, CON LINEAS, CUADROS O EN BLANCO.   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.470 $ 321.470
Total Neto $ 340.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.710
TOTAL OC $ 405.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.