Orden de Compra. Nº5742-15-AG26 "O.C 5742-8-COT26 ADQUISICION MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA STOCK EDIFICIO SECREDUC"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-15-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra O.C 5742-8-COT26 ADQUISICION MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA STOCK EDIFICIO SECREDUC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 167 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 67115,6
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices40UnidadLAPICES GRAFITO HB2  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44121627
Marcadores de libro20UnidadPOST IT NOTA ADHESIVA 76X76 MM 100 UNIDADES 20 PACK X 5 U  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
55121616
Banderitas autoadhesivas10UnidadBANDERITAS AUTOADHESIVAS 11,9 MM X 43,3 MM X 4 C/U  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31201509
Cinta adhesiva de nilon10UnidadSCOTCH MEDIANO 500 18MM X 25 MTS  $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo20UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS MATEMATICA  $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
31201603
Gomas10UnidadGOMAS S20   $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
44121615
Corcheteras5UnidadCORCHETERAS A 7 N° 26  $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.690 $ 8.690
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHO TAPA DURA SIMILAR REHIN O TORRE  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
44111804
Papeles de dibujo50UnidadRESMAS DE OFICIO QUE SEAN AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE  $ 3.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.150 $ 189.150
44121706
Lápices de madera50UnidadLAPICES PASTA COLOR AZUL  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 353.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.116
TOTAL OC $ 420.356


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.