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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5742-156-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.A 5742-158-COT25 MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
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R.U.T. |
61.979.040-5 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
36635,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PASOB |
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Razón Social |
PEDRO JORGE ALVEAL BIYANQUI
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R.U.T. |
6.562.450-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PASOB |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 20 | Unidad | PAPEL HIGIENICO (6 UNIDADES) DOBLE HOJA TIPO ELITE INDUSTRIAL O SIMILAR | |
$ 6.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.120
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$ 134.120
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad | TOALLA DE MANO DOBLE HOJA INDUSTRIAL 250 METROS (2 UNIDADES) | |
$ 5.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.700
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$ 58.700
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Total Neto
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$ 192.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.636
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$ 229.456
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.