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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5742-177-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reunion de coordinacion Nivel central |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5742-3-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
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R.U.T. |
61.979.040-5 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Andwandter #708 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
6840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Andwandter #708 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maria pilar |
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Razón Social |
MARIA PILAR VIO PRADENAS
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R.U.T. |
10.447.845-k |
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Sucursal |
maria pilar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 15 | Unidad no definida | | Coffe break opcion 2, servido a las 09:00, del dia 13/08/2014. sala Calle-Calle, Secreduc.
Cafe-Te; Jugo Natural; Tota; Galletas; Tapaditos. |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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Total Neto
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$ 36.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.840
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$ 42.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.