Orden de Compra. Nº
5742-21-AG26
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C.A 5742-11-COT26 PRODUCCION DE CAMPAMENTOS DE INGLES DE INVIERNO Y TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS DEL PROGRAMA INGLES ABRE PUERTAS
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5742-21-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
C.A 5742-11-COT26 PRODUCCION DE CAMPAMENTOS DE INGLES DE INVIERNO Y TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS DEL PROGRAMA INGLES ABRE PUERTAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración XIV Región
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 198 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Facturación
Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna
Valdivia
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIVO VERDE
Razón Social
CONSULTORIA Y ASESORIAS EN EDUCACION VIVO VERDE LIMITADA
R.U.T.
78.117.572-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VIVO VERDE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
MATERIALES CAMPAMENTO DE EDUCACIÓN BASICA LA UNIÓN. ANEXO N°1 EN TDR.
$ 760.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760.000
$ 760.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
MATERIALES CAMPAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA VALDIVIA. ANEXO N°1 EN TDR.
$ 1.060.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.060.000
$ 1.060.000
80141607
Producción de eventos
142
Unidad
IMPRESIÓN DE DIPLOMAS deberán entregarse en papel couché o cartulina de alta calidad (mínimo 200–250 g/m²), en tamaño carta (21,6 x 27,9 cm), asegurando buena presentación y durabilidad. La impresión deberá ser a color, en alta resolución, respetando fielmente los diseños, logos institucionales y tipografías. Se recomienda un acabado mate para evitar reflejos y facilitar la legibilidad. Los formatos tipo serán facilitados por la contraparte responsable.
$ 1.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.062
$ 250.062
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
SEGUROS DE ACCIDENTE PARA EQUIPO SEGUN BASES TECNICAS, ARCHIVO ADJUNTO.
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
PAGO DE HONORARIOS DE EQUIPO, SEGÚN TDR DE ARCHIVO ADJUNTO. ASEADORES(2), MONITORES(2), FACILITADOR VOLUNTARIO BASICA(3), FACILITADOR VOLUNTARIO MEDIA(4), MONITORES NACIONALES (6).
$ 2.517.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.517.545
$ 2.517.545
Total Neto
$ 4.707.607
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 4.707.607
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.