Orden de Compra. Nº5742-21-AG26 "C.A 5742-11-COT26 PRODUCCION DE CAMPAMENTOS DE INGLES DE INVIERNO Y TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS DEL PROGRAMA INGLES ABRE PUERTAS"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra C.A 5742-11-COT26 PRODUCCION DE CAMPAMENTOS DE INGLES DE INVIERNO Y TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS DEL PROGRAMA INGLES ABRE PUERTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 198 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIVO VERDE
Razón Social CONSULTORIA Y ASESORIAS EN EDUCACION VIVO VERDE LIMITADA
R.U.T. 78.117.572-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIVO VERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaMATERIALES CAMPAMENTO DE EDUCACIÓN BASICA LA UNIÓN. ANEXO N°1 EN TDR.  $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaMATERIALES CAMPAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA VALDIVIA. ANEXO N°1 EN TDR.  $ 1.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.000 $ 1.060.000
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Producción de eventos142UnidadIMPRESIÓN DE DIPLOMAS deberán entregarse en papel couché o cartulina de alta calidad (mínimo 200–250 g/m²), en tamaño carta (21,6 x 27,9 cm), asegurando buena presentación y durabilidad. La impresión deberá ser a color, en alta resolución, respetando fielmente los diseños, logos institucionales y tipografías. Se recomienda un acabado mate para evitar reflejos y facilitar la legibilidad. Los formatos tipo serán facilitados por la contraparte responsable.   $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.062 $ 250.062
80141607
Producción de eventos1UnidadSEGUROS DE ACCIDENTE PARA EQUIPO SEGUN BASES TECNICAS, ARCHIVO ADJUNTO.  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
80141607
Producción de eventos1UnidadPAGO DE HONORARIOS DE EQUIPO, SEGÚN TDR DE ARCHIVO ADJUNTO. ASEADORES(2), MONITORES(2), FACILITADOR VOLUNTARIO BASICA(3), FACILITADOR VOLUNTARIO MEDIA(4), MONITORES NACIONALES (6).  $ 2.517.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.545 $ 2.517.545
Total Neto $ 4.707.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.707.607

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.