Orden de Compra. Nº
5742-243-AG25
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C.A 5742-214-COT25 MATERIALES PARA TALLER DE MUEBLERIA EN EL CONTEXTO DE PROYECTOS OFICIOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CEIA MOLL BRIONES
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5742-243-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
C.A 5742-214-COT25 MATERIALES PARA TALLER DE MUEBLERIA EN EL CONTEXTO DE PROYECTOS OFICIOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CEIA MOLL BRIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración XIV Región
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 710 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Facturación
Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna
Valdivia
Impuesto
45960,62
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
BOLSA DE CLAVOS 4 X 8 POR KILO
$ 8.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.719
$ 8.719
31211705
Barniza de laca
1
Unidad
GALON BARNIZ MARINO CAOBA PARA MADERA
$ 18.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.267
$ 18.267
52152105
Mamaderas o accesorios
10
Unidad
PLACAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 12MM 1.22X 2.40
$ 14.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.770
$ 145.770
24101701
Rodillo de transportador
3
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CM 7 ESTAMPA PRO
$ 5.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.298
$ 17.298
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad
BOLSA DE CLAVOS 2 1/2 X11 POR KILO
$ 1.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.842
$ 2.842
31161511
Tornillos de apriete
100
Unidad
TORNILLOS CRS ZINC 6X1.5 ESTAMPA PRO
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA MANGO ERGONOMICO CUALQUIER COLOR, 3M, CERDA
$ 2.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.457
$ 8.457
31161502
Tornillos de anclaje
250
Unidad
TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA METAL Y MADERA 10X 12X3 CAB/H
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
31161511
Tornillos de apriete
150
Unidad
TORNILLOS CRS ZINC 6X2 P/VOLCANITA
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
BOLSA DE CLAVOS 3 1/2 2X9 POR KILO
$ 2.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.145
$ 2.145
Total Neto
$ 241.898
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.961
TOTAL OC
$ 287.859
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.