Orden de Compra. Nº5742-243-AG25 "C.A 5742-214-COT25 MATERIALES PARA TALLER DE MUEBLERIA EN EL CONTEXTO DE PROYECTOS OFICIOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CEIA MOLL BRIONES"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-243-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra C.A 5742-214-COT25 MATERIALES PARA TALLER DE MUEBLERIA EN EL CONTEXTO DE PROYECTOS OFICIOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CEIA MOLL BRIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 710 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 45960,62
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1UnidadBOLSA DE CLAVOS 4 X 8 POR KILO  $ 8.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.719 $ 8.719
31211705
Barniza de laca1UnidadGALON BARNIZ MARINO CAOBA PARA MADERA  $ 18.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.267 $ 18.267
52152105
Mamaderas o accesorios10UnidadPLACAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 12MM 1.22X 2.40  $ 14.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.770 $ 145.770
24101701
Rodillo de transportador3UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM 7 ESTAMPA PRO  $ 5.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.298 $ 17.298
31162003
Clavos de acabado2UnidadBOLSA DE CLAVOS 2 1/2 X11 POR KILO  $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.842 $ 2.842
31161511
Tornillos de apriete100UnidadTORNILLOS CRS ZINC 6X1.5 ESTAMPA PRO  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31211904
Brochas3UnidadBROCHA MANGO ERGONOMICO CUALQUIER COLOR, 3M, CERDA  $ 2.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.457 $ 8.457
31161502
Tornillos de anclaje250UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA METAL Y MADERA 10X 12X3 CAB/H  $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31161511
Tornillos de apriete150UnidadTORNILLOS CRS ZINC 6X2 P/VOLCANITA  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31162003
Clavos de acabado1UnidadBOLSA DE CLAVOS 3 1/2 2X9 POR KILO  $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.145
Total Neto $ 241.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.961
TOTAL OC $ 287.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.