|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5742-292-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
C.A 5742-271-COT25 MATERAILES PARA PARTICIPANTES DE JORNADA DIAGNOSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
|
|
R.U.T. |
61.979.040-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
38457,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
|
|
R.U.T. |
77.961.005-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121130
| Cuadernos de papel al estilo del lienzo | 60 | Unidad | CUADERNO TAPA DURA CON ESPIRAL ANCHO METALICO CON BOLSILLO INTERIOR TAMAÑO CUARTA 16,8X21,5 CMS (PRIORIDAD) O TAMAÑO CARTA. 150 HOJAS PREPICADAS PAPEL 60 GRS MATEMATICAS 7MM | |
$ 2.587,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 155.220
|
$ 155.220
|
14111511
| Papel de escribir | 13 | Unidad | RESMAS PAPEL OFICIO 75 GRS | |
$ 3.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.190
|
$ 47.190
|
|
|
Total Neto
|
$ 202.410
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.458
|
|
$ 240.868
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.