Orden de Compra. Nº
5742-365-AG25
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O.C.5742-342-COT25 REUNION CIERRE Y EVALUACION EMTP Y COMUNIDAD
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5742-365-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
O.C.5742-342-COT25 REUNION CIERRE Y EVALUACION EMTP Y COMUNIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración XIV Región
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1174 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Facturación
Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna
Valdivia
Impuesto
136209,1
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sara
Razón Social
SARA SPA
R.U.T.
76.913.267-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sara
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
40
Unidad
SERVICIO DE COFFEE DEBE INCLUIR LECHE/CAFE DE GRANO Y SIMILAR A NESCAFE TRADICIONAL /TE IGUAL O SIMILAR A LIPTON, JUGO TRADICIONAL, SANWICHES RELLENOS CON JAMON QUESO - POLLO PALTA, MORRON, SALAME, QUESO CREMA, LECHUGA, TOMATE, RUCULA, EN FORMATO TAPADITO O SIMILARES EN PAN PITA, PAN INTEGRAL O MOLDE, BROCHETAS DE FRUTA DE LA ESTACION, BROWNIE, PIE DE LIMON, CHEESECAKE, EMPANADITAS QUESO, CARNE, VERDURAS, SEGUN LO QUIERA EL REQUIRENTE
$ 7.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.440
$ 288.440
93131608
Servicios de suministro de alimentos
41
Unidad
ALMUERZOS QUE TENGAN LO SIGUIENTE: JUGO/BEBIDA, ENTRADA O SOPA, PLATO DE FONDO: CARNE O PESCADO CON ACOMPAÑAMIENTO Y ENSALADA, POSTRE, CAFE, TE O AGUA DE HIERBAS, CON SERVICIO A LA MESA, CERCA DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA (INACAP VALDIVIA)
$ 10.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.450
$ 428.450
Total Neto
$ 716.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 136.209
TOTAL OC
$ 853.099
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.