Orden de Compra. Nº5742-372-AG25 "C.A 5742-348-COT25 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA PARA FORMACION PARA CENTROS DE PADRES Y APODERADOS"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-372-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra C.A 5742-348-COT25 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA PARA FORMACION PARA CENTROS DE PADRES Y APODERADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1182 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 75240
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARLYS BOCADOS del Cielo
Razón Social MARLYS DAMIANA GREZ SILVA
R.U.T. 12.161.669-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARLYS BOCADOS del Cielo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadSERVICIOS DE CATERING PARA 40 PERSONAS EN LA ESCUELA ALBERTO CORDOVA, COMUNA DE LANCO, DIRECCION UNION #356. CAFE DE GRANO O SIMILAR, TE, JUGO NATURAL, TORTA CASERA 1PP, GALLETAS SURTIDAS 6PP, MINIREPOSTERIA 6PP, SANDWICHES RELLENOS CON JAMON-QUESO CREMA, LECHUGA, TOMATE, RÚCULA, EN FORMATO TAPADITOS O SIMILARES A PAN PITA, PAN INTEGRAL O MOLDE 2PP, BROCHETAS DE FRUTA 2PP, AGUA SABORIZADA.  $ 396.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
Total Neto $ 396.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.240
TOTAL OC $ 471.240


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.081.533-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.161.669-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.