Orden de Compra. Nº5747-19-SE10 "adquisc. insumos de computacion"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5747-19-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra adquisc. insumos de computacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comunicación y Relaciones Públicas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550
Comuna Ñuñoa
Impuesto 97752,15
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comenta Computacion Limitada
Razón Social COMENTA COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 77.420.590-k
Sucursal Comenta Computacion Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1GlobalInsumos varios de computación.Insumos varios de computación. $ 514.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.485 $ 514.485
Total Neto $ 514.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.752
TOTAL OC $ 612.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.