|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5749-76-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL OFICINA CONACE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5749-6-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Intendencia Regional de Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.978.970-9 |
|
Dirección de Facturación |
General velásquez 1775 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
13203,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General velásquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
|
|
R.U.T. |
96.806.980-2 |
|
Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERERIODO MAYO 2010 SEGUN FACTURA N°20135309 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERERIODO MAYO 2010 SEGUN FACTURA N°20135309 |
$ 69.494,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.494
|
$ 69.494
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.494
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.204
|
|
$ 82.698
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.