Orden de Compra. Nº5749-9-SE09 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE CONFITERIA PARA CAMPAÑA DE VERANO DE PREVENCION AMBITO COMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia Regional de Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5749-9-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE CONFITERIA PARA CAMPAÑA DE VERANO DE PREVENCION AMBITO COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conace
Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Unidad de Compra General velásquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Facturación General velásquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 12070,5882352672
Dirección de Envío de la Factura General velásquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dicomex
Razón Social Soc. Comercial Flores y Vivar Ltda.
R.U.T. 78.356.210-3
Sucursal Dicomex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2Bolsa2 BOLSAS DE VASOS DESECHABLES DE 50 UNIDADES C/U PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO DEL AMBITO DE COMUNICACIONES SEGUN ACT. Nº 1.1.3.2 BOLSAS DE VASOS DESECHABLES DE 50 UNIDADES C/U PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO DEL AMBITO DE COMUNICACIONES SEGUN ACT. Nº 1.1.3. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
50202311
Bebidas100Lata100 DE LATAS DE BEBIDAD DE 250cc PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO SEGUN Nº ACT.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL AMBITO DE COMUNICACIONES.100 DE LATAS DE BEBIDAD DE 250cc PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO SEGUN Nº ACT.1.1.3 CORRESPONDIENTE AL AMBITO DE COMUNICACIONES. $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.185
50202311
Bebidas30Unidad30 UNIDADES DE BEBIDAS DE 3 LT C/U PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO DEL AMBITO DE COMUNICACIONES SEGUN ACTIVIDAD Nº 1.1.3.30 UNIDADES DE BEBIDAS DE 3 LT C/U PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO DEL AMBITO DE COMUNICACIONES SEGUN ACTIVIDAD Nº 1.1.3. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
50181903
Galletas simples saladas100Paquete100 PQTES DE RAMITAS SALADAS PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO DEL AMBITO DE COMUNICACIONES SEGUN ACT. Nº 1.1.3.100 PQTES DE RAMITAS SALADAS PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO DEL AMBITO DE COMUNICACIONES SEGUN ACT. Nº 1.1.3. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.647
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Paquete100 PQTES. DE GALLETAS MINI PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO SEGUN ACT 1.1.3. CORRESPONDIENTE AL AMBITO DE COMUNICACIONES.100 PQTES. DE GALLETAS MINI PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE VERANO SEGUN ACT 1.1.3. CORRESPONDIENTE AL AMBITO DE COMUNICACIONES. $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.311
Total Neto $ 63.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.071
TOTAL OC $ 75.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.