Orden de Compra. Nº5750-103-SE22 "MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5750-103-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5750-29-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna Arica
Impuesto 329371,46
Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESGAR S.A.
Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA
R.U.T. 96.518.050-8
Sucursal ESGAR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaEEPP N°127769 OT N°3079359 COTIZACION N°3079359 STATION WAGON ASNI-1200 MANTENCION  $ 197.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.693 $ 197.693
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaEEPP 127771 OT N°3052332 COTIZACION N°3052332 CAMIONETA KDNI-1261 MANTENCION  $ 970.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.160 $ 970.160
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaEEPP N°127772 OT N°3070868 COTIZACION N°3070868 CAMIONETA KDCH-1098 MANTENCION   $ 257.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.141 $ 257.141
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaEEPP N°127773 OT N°3106727 COTIZACION N°3106727 JEEP STATION JSNI-1116 MANTENCION  $ 163.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.582 $ 163.582
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaEEPP N°127774 OT N°3117143 COTIZACION N°3117143 CAMIONETA KDVW-1368 MANTENCION  $ 144.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.958 $ 144.958
Total Neto $ 1.733.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 329.371
TOTAL OC $ 2.062.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.