Orden de Compra. Nº5750-115-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-9-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5750-115-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-9-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5750-9-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna Arica
Impuesto 29212500
Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OIL MALAL
Razón Social OIL MALAL S.A.
R.U.T. 76.321.957-7
Sucursal OIL MALAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto250000kilogramoEmulsión Asfáltica CRS-2, transportada y puesta en diferentes puntos de acopio, según lo indicado en Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.El pago al proveedor se realizará dentro los 30 días posteriores a la presentación de la factura, previa recepción conforme por parte de la Inspección Fiscal. Valor neto. Validez de la oferta 60 días. $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.750.000 $ 153.750.000
Total Neto $ 153.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.212.500
TOTAL OC $ 182.962.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.