Orden de Compra. Nº
5750-124-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-35-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5750-124-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-35-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5750-35-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
EDIFICIO ALBORADA 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna
Arica
Impuesto
45387,77
Dirección de Envío de la Factura
AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T.
5.148.832-6
Sucursal
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
54
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.146
$ 43.146
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
ANTIGRASA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
47121802
Removedores
20
Unidad
ANTISARRO
$ 1.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.980
$ 21.980
47131502
Paños de limpieza
59
Unidad
PAÑOS MUEBLES
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.691
$ 14.691
47131615
Escobillones
48
Unidad
ESCOBILLONES CON MANGO
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.904
$ 47.904
47131608
Cepillos para aseos
6
Unidad
ESCOBILLONES PARA WC.
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
47131611
Palas para basura
16
Unidad
PALAS BASURA
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.984
$ 11.984
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad
CERA PISO FLOTANTE
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
47131830
Productos de limpieza de muebles
102
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.898
$ 50.898
Total Neto
$ 238.883
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.388
TOTAL OC
$ 284.271
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.