Orden de Compra. Nº5750-125-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-35-L111"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5750-125-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-35-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5750-35-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna Arica
Impuesto 39307,96
Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
R.U.T. 78.789.500-k
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes32UnidadLTS. LIMPIADOR GRANDE  $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.024 $ 41.024
47121701
Bolsas de basura30Paquete70 X 90  $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.470 $ 13.470
47121701
Bolsas de basura30Paquete90 X 120  $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.630 $ 48.630
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables72ParGUANTES  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.208 $ 44.208
52121701
Toallas de baño6UnidadTOALLAS DE MANO  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.220 $ 8.220
53102704
Uniformes de garzones o cocineros4UnidadDELANTAL ASEO  $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.592 $ 4.592
53131608
Jabones60LitroJABON LIQUIDO  $ 779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.740 $ 46.740
Total Neto $ 206.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.308
TOTAL OC $ 246.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.