Orden de Compra. Nº5750-128-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-35-L111"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5750-128-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-35-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5750-35-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna Arica
Impuesto 41895
Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadMULTIUSO  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadDETERGENTE 5 kG.  $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
12161902
Detergentes surfactantes84UnidadCREMA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadVIRUTILLAS DE ACERO FINAS   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
47131608
Cepillos para aseos2UnidadSOPAPOS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERAS PISO  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
47131502
Paños de limpieza15PaquetePAÑOS PARA LAVAR LAVAMANOS  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
Total Neto $ 220.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.895
TOTAL OC $ 262.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.