Orden de Compra. Nº5750-151-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-53-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5750-151-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-53-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5750-53-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
Comuna Arica
Impuesto 657712,17
Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge2008
Razón Social JORGE ALBERTO GAMBOA ACEVEDO
R.U.T. 5.403.690-6
Sucursal jorge2008
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMantención y Reparación de plaza pesaje Chungara  $ 3.461.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.461.643 $ 3.461.643
Total Neto $ 3.461.643
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 657.712
TOTAL OC $ 4.119.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.